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根據中央、省和市委市政府關于推進政府預算信息公開的部署要求,經青島市財政局匯總,2022年市級行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位和其他單位通過當年所有財政撥款安排的“三公”經費預算為11925.85萬元,比2021年減少2870.68萬元,下降19.4%,減少的主要原因是按照中央、省、市壓減一般性支出和政府“過緊日子”要求,對“三公”經費預算進行了壓減。其中:公務接待費1695.17萬元,比2021年減少100.96萬元,下降5.6%;因公出國(境)費用1358.98萬元,比2021年減少361.74萬元,下降21.0%;公務用車運行維護費及公務用車購置費8871.70萬元,比2021年減少2407.98萬元,減少21.3%,其中:公務用車運行維護費8587.15萬元,比2021年減少1699.30萬元,下降16.5%;公務用車購置費284.55萬元,比2021年減少708.68萬元,下降71.4%。
注釋:
1.因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.公務用車購置反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
4.公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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